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<descrizione>Pubblicazioni effisse all'albo attualmente</descrizione>
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<progressivo>2026/48</progressivo>
<tipologia>DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO</tipologia> 
<provenienza> SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA</provenienza>
<periodo-pubblicazione>16/06/2026 - 30/06/2026</periodo-pubblicazione>
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<oggetto> DELIBERAZIONE N. 5 DEL 12/06/2026. OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PRESIDENTE ALL’APERTURA DI NUOVO RAPPORTO BANCARIO PER LE OPERAZIONI DI GESTIONE DELLA FONDAZION</oggetto>
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<progressivo>2026/47</progressivo>
<tipologia>DETERMINAZIONE</tipologia> 
<provenienza> SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO</provenienza>
<periodo-pubblicazione>12/06/2026 - 26/06/2026</periodo-pubblicazione>
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<oggetto>DETERMINAZIONE N. 37  DELL’11 /06/2026. OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO DI “ASSISTENZA E SERVICE MANAGEMENT” E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE BUSTE PAGA E DI ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI. PERIODO 01/01/2026-30/06/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.252,00+IVA 22% TOTALE EURO 12507.44 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L., VIALE REPUBBLICA N. 170 - 08100 NUORO, P.IVA 00685780918.CIG BBDC4EC05E</oggetto>
</pubblicazione>
<pubblicazione>
<progressivo>2026/46</progressivo>
<tipologia>DETERMINAZIONE</tipologia> 
<provenienza> SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO</provenienza>
<periodo-pubblicazione>11/06/2026 - 25/06/2026</periodo-pubblicazione>
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<oggetto>DETERMINAZIONE N. 36 DEL  10/06/2026. OGGETTO: ACQUISTO LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS PER N. 25 POSTAZIONI INFORMATICHE E RINNOVO CASELLE EMAIL PEC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 786,90 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER, VIALE REPUBBLICA N. 170, 08100 NUORO - P. IVA 00685780918.CIG BBFB976F2C </oggetto>
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<pubblicazione>
<progressivo>2026/45</progressivo>
<tipologia>DETERMINAZIONE</tipologia> 
<provenienza> SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA</provenienza>
<periodo-pubblicazione>10/06/2026 - 24/06/2026</periodo-pubblicazione>
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<oggetto>DETERMINAZIONE N.35 DEL 10/06/2026. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_26 DEL 06/06/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917, RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI MAGGIO 2026. C.I.G. B76D48C5FB </oggetto>
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<pubblicazione>
<progressivo>2026/44</progressivo>
<tipologia>DETERMINAZIONE</tipologia> 
<provenienza> SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA</provenienza>
<periodo-pubblicazione>10/06/2026 - 24/06/2026</periodo-pubblicazione>
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<oggetto>DETERMINAZIONE N. 34 DEL 09/06/2026. OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36 DEL 31/03/2023, MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO (ODA) SUL PORTALE MEPA A FAVORE DELLA DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA, VIA BARONTINI N. 18/2 - 40138 BOLOGNA, P.IVA E C.F. 04164060370, PER L’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL) PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA TERRITORIALE, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/07/2026 – 30/06/2027). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.011,16  + IVA 4% E IVA 22% PARI A EURO 1.502,84, PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 9.514,00.  CIG   BBF5BD5B55</oggetto>
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